一、報銷差旅費會計分錄 1、沒有向公司借錢 借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金 2、向公司借錢 全部花完 借:管理費用-差旅費 貸:其他應(yīng)收款 有剩余現(xiàn)金 借:現(xiàn)金 管理費用-差旅費 貸:其他應(yīng)收款 補款時 借:管理費用-差旅費 貸:現(xiàn)金 其他應(yīng)收款 出差人員回到單位后應(yīng)及時辦理差旅費的報銷手續(xù)。首先,出差人員到財務(wù)部門領(lǐng)取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關(guān)內(nèi)容,如出差事由,出發(fā)到達的時間、地點,乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關(guān)車票、船票、飛機票、住宿發(fā)票等有關(guān)原始憑證粘貼在報銷單的背后,經(jīng)所在部門和單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后,送財務(wù)部門,財務(wù)部門有關(guān)人員應(yīng)審查單據(jù)是否真實、合法,按照本單位差旅費開支管理辦法計算應(yīng)報銷的交通費金額、應(yīng)發(fā)給的伙食補助費、住宿費包干結(jié)余、不買臥鋪補貼等,對差旅費進行結(jié)算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現(xiàn)金收付。 二、報銷流程 1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核準財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。 2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責(zé)。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于報銷差旅費會計分錄的內(nèi)容,希望對您有所幫助。 |