財務(wù)審批制度及流程分別是:首先財務(wù)審批制度是要根據(jù)《會計(jì)法》及《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》并結(jié)合公司的實(shí)際情況來制定的,該制度應(yīng)該要確保財務(wù)支出的合理化和規(guī)范化,從而進(jìn)一步提高效率。而其審批流程為:申請報銷人員要先填好報銷申請單,然后讓部門經(jīng)理審批并簽字,再到財務(wù)主管審核,最后還要經(jīng)過公司總經(jīng)理審批。 一、財務(wù)審批制度及流程是怎樣的 財務(wù)審批制度是根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》結(jié)合實(shí)際情況,制定的財務(wù)審批制度。確保財務(wù)支出、報銷工作的合理化、規(guī)范化,并提高工作效率。財務(wù)審批流程是填制報銷申請單-部門負(fù)責(zé)人審批、確認(rèn)簽字-財務(wù)主管審核-公司總經(jīng)理審批-出納復(fù)核并履行付款。 二、財務(wù)審批具體費(fèi)用有哪些 1、費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請,按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫《費(fèi)用申請單》,由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對所轄范圍先進(jìn)行申請審批,其中辦公費(fèi)用、員工、車輛費(fèi)用還需辦公室批準(zhǔn)。 2、費(fèi)用申請需辦理現(xiàn)金預(yù)借的及申請轉(zhuǎn)帳支票的,填寫《借款單》;聯(lián)同《費(fèi)用申請單》由財務(wù)部審核,財務(wù)部長審批后辦理借款。 3、差旅費(fèi):員工出差需事先填寫《出差申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審批,并總經(jīng)理審批后辦理預(yù)借現(xiàn)金。 4、招待費(fèi):員工因公對外發(fā)生的交際應(yīng)酬費(fèi),應(yīng)事先填寫《招待費(fèi)申請單》,經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報總經(jīng)理審批后方可報銷。 5、個人通訊費(fèi):部門個人通訊費(fèi)報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請審核后交辦公室審批及財務(wù)部備案,作為費(fèi)用報銷審核依據(jù)。 6、車輛費(fèi)用:車輛修理費(fèi)、油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛稅金、驗(yàn)車費(fèi)、駕駛員體檢費(fèi)等車輛費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)管理申請,總經(jīng)理審批。 三、財務(wù)費(fèi)用如何報銷 1、經(jīng)業(yè)務(wù)部門、辦公室、財務(wù)部費(fèi)用審核人員審核完畢的報銷憑證可以交財務(wù)部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款。 2、現(xiàn)金報銷由財務(wù)部出納付款,費(fèi)用發(fā)生前借支現(xiàn)金的,由出納根據(jù)《借款單》計(jì)算,在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金。 3、報銷憑證由財務(wù)部會計(jì)按順序編制并妥善保管。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于財務(wù)審批制度及流程是怎樣的的內(nèi)容,希望對您有所幫助。 |